Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 13.12.2017/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

69

552/00.03.01.01/2017

 

Kysterin sisinen valvonta ja riskienhallinta vuonna 2017

 

 

Kysterin johtokunta 13.12.2017 69

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valvontajrjestelm on kokonaisuus, jonka muodostavat toimivasta johdosta riippumaton ulkoinen valvonta ja osana operatiivista johtamista toimiva sisinen valvonta. Liikelaitos Kysteri noudattaa sairaanhoitopiirin linjauksia sisisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta ja on hyvksynyt noudatettavan ohjeistuksen.

      

Sisisell valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niit toimenpiteit ja menetelmi, joilla pyritn toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseen. Edelleen sisinen valvonta pyrkii erehdysten, virheiden ja vrinkytsten ennaltaehkisyyn ja toteamiseen sek varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen.

 

Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa hiritn palvelutuotanto ja on trke osa toiminnan kehittmisess. Sit ksitelln osana jatkuvaa toimintaa ja on sidottu talousarvioprosessiin. Jokainen Kysteri liikelaitoksen tyntekij vastaa omalta osaltaan riskienhallinnan ja turvallisuuden ohjeistuksen noudattamisesta sek poikkeamien asianmukaisesta ksittelyst.

 

Toimitusjohtaja toteuttaa johtokunnan hyvksym sisisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta sek raportoi sisisest valvonnasta ja merkittvimmist riskeist johtokunnalle. Johtokunta raportoi merkittvimmist riskeist, riskienhallinnan periaatteista ja toteutuksesta ja sisisen valvonnan toteutuksesta toimintakertomuksessa. Palveluyksikkjohtajat vastaavat yksikissn sisisen valvonnan ja riskienhallinnan jrjestmisest. Palveluyksikiden hallinnon sisinen valvonta on toteutettu palvelualueen toimesta ja hallintopllikk on toteuttanut palvelualueen keskushallinnon sisist valvontaa. Liikelaitoksen riskien tunnistamista, arviointia ja hallintakeinoja on toteutettu keskushallinnon ja palveluyksikiden vlisiss yhteisiss tapaamisissa.

 

Kokouksessa esitelln vuoden 2017 sisisen valvonnan selvitys ja vuoden aikana ilmenneet merkittvimmt riskit.

  

 

 

Esitys

Toimitusjohtaja:

 

Johtokunta hyvksyy tehdyn selvityksen sisisest valvonnasta ja riskien hallinnasta.

 

 

Pts

Johtokunta hyvksyi tehdyn selvityksen sisisest valvonnasta ja riskien hallinnasta.

 

 

 

 

Liitteet

3

Sisinen valvonta 2017_23112017_granite

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa