Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kysterin johtokunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

60

1359/00.03.01.01/2018

 

Kysterin sisinen valvonta ja riskienhallinta vuonna 2018

 

 

Kysterin johtokunta 13.12.2018 60

 

Valmistelija: johtava hoitaja Eija Peltonen puh. 044 7171 211, eija.peltonen@kuh.fi ja toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 7171 210, ritva.vitri@kuh.fi.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymn hallintosnnss on mrykset sisisest valvonnasta ja riskienhallinnasta. Lisksi valtuuston hyvksymss konserniohjeessa annetaan mrykset konsernivalvonnan ja riskienhallinnan sek raportoinnin jrjestmisest kuntayhtymkonsernissa. Hallitus hyvksyy sisisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen ja menettelytavat. Sisinen valvonta ymmrretn vlineeksi, jonka avulla johto arvioi asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskej sek snnsten ja mrysten noudattamista. Valvonnan tarkoituksena on edist organisaatioiden toiminnan kehittmist.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valvontajrjestelm on kokonaisuus, jonka muodostavat toimivasta johdosta riippumaton ulkoinen valvonta ja osana operatiivista johtamista toimiva sisinen valvonta. Liikelaitos Kysteri noudattaa sairaanhoitopiirin linjauksia sisisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta ja on hyvksynyt noudatettavan ohjeistuksen. (KYSin hallinnollinen ohje 2013-05087).

 

Kysteri antaa vuosittain palvelualuekertomuksessa arvion liikelaitoksen merkittvist riskeist ja epvarmuustekijist sek selonteon sisisen valvonnan ja riskienhallinnan jrjestmisest ja toimenpiteist havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Laaditut selonteot perustuvat dokumentoituun aineistoon. Ulkoiseen tarkastukseen liittyen tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja antaa lausunnon liikelaitoksen sisisen valvonnan ja riskienhallinnan sek konsernivalvonnan jrjestmisen asianmukaisuudesta.

 

Sisisest valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset (toimielinten jsenet ja viranhaltijat) sek esimiehet. Toimielinten jsenten ja ylimmn johdon tasolla sisist valvontaa toteutetaan ensisijaisesti ohjeiden ja raportointivelvoitteiden asettamisen ja niiden toteutuksen valvonnan sek tehtyjen ptsten toimeenpanon ja aikaansaatujen tulosten vertailun ja arvioinnin avulla. Yksikkjen johdon ja esimiesten tehtvn on sisisen valvonnan avulla varmistaa annettujen tehtvien asianmukainen hoitaminen hyvksytyll tavalla niille kulloinkin osoitettujen voimavarojen puitteissa.

 

Riskienhallinta on keskeinen osa sisist valvontaa. Riskienhallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, arviointi sek niihin vastaaminen toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Siihen kuuluvan arvioinnin avulla pyritn varmistamaan strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen sek toiminnan mahdollisimman hiritn jatkuminen kaikissa tilanteissa. Kaikki johtajat ja esimiehet vastaavat sisisest valvonnasta ja riskienhallinnasta omalla vastuualueellaan.

 

Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa. Strategiset riskit arvioidaan talousarvioprosessin yhteydess. Jokainen Kysteri liikelaitoksen tyntekij vastaa omalta osaltaan riskienhallinnan ja turvallisuuden ohjeistuksen noudattamisesta sek poikkeamien asianmukaisesta ksittelyst. 

 

Toimitusjohtaja noudattaa johtokunnan hyvksym sisisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta ja raportoi sisisest valvonnasta sek merkittvimmist riskeist johtokunnalle. Merkittvimmist riskeist, riskienhallinnan periaatteista ja toteutuksesta sek sisisen valvonnan toteutuksesta raportoidaan Kysterin palvelualuekertomuksessa. Palveluyksikkjohtajat vastaavat yksikissn sisisen valvonnan ja riskienhallinnan jrjestmisest. Palveluyksikiden hallinnon sisinen valvonta on toteutettu palvelualueen toimesta ja hallintopllikk on toteuttanut keskushallinnon sisist valvontaa. Liikelaitoksen riskien tunnistamista, arviointia ja hallintakeinoja on toteutettu johtoryhmtyskentelyss.

 

Kokouksessa esitelln vuoden 2018 sisisen valvonnan selvitys ja vuoden aikana ilmenneet merkittvimmt riskit.

 

 

Esitys

Toimitusjohtaja:

 

Johtokunta hyvksyy tehdyn selvityksen sisisest valvonnasta ja riskien hallinnasta.

 

 

 

Pts

Johtokunta hyvksyi tehdyn selvityksen sisisest valvonnasta ja riskien hallinnasta.

 

 

 

 

Liitteet

2

Sisinen valvonta Kysteri hallinto

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa